sábado, 13 de março de 2010

Demonstrativo das despesas realizadas no primeiro quadrimestre de2010

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
*******************ABRIL**************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. ARI NADIR METZ - NF Nº 1105 - R$938,72 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 1106 - R$167,20 - MANUTENÇÃO
3. SPODE & CIA LTDA. - NF N° 19158 - R$31,30 - MANUTENÇÃO
4. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº 19159 -R$392,40 - MANUTENÇÃO
5. PREGARDIER KLANN & CIA LTDA. - NF N° 6302 - R$149,65 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 3995 - R$348,00 - MANUTENÇÃO
7. ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF N° 4880 - R$442,00 - MANUTENÇÃO
8. WAGNER & MILANI LTDA - ME - NF Nº 6800 - R$279,50 - MANUTENÇÃO
9. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 4292 - R$315,60 - MANUTENÇÃO
10. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF Nº 8464 -R$76,50 - MANUTENÇÃO
11. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 859321 - R$119,69 - MANUTENÇÃO
12. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 848390 -R$84,25 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.344,81
*******************MARÇO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. LOJAS BECKER LTDA. - NF Nº 26056 - R$ 229,00 - PERMANENTE
2. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. -CF Nº03987 - R$111,54 - MANUTENÇÃO
3. WAGNER & MILANI LTDA -NF N°6834 - R$ 541,10 - MANUTENÇÃO
4. CENTRAL CÓPIAS - NF N°1198 - R$ 1.409,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°870195 - R$ 106,90 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°859144 - R$ 53,52 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 2.451,06
******************FEVEREIRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº018781- R$62,80 - MANUTENÇÃO
2. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº018782 - R$ 563,32 -MANUTENÇÃO
3. ARI NADIR METZ - NF Nº001194 - R$ 879,66 - MANUTENÇÃO
4. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF Nº 6210 - R$ 599,20 -MANUTENÇÃO
5. LOJAS BECKER S.A. - NF Nº25869-R$ 1.090,00 - PERMANENTE
6. VON MUHLEN & CIA LTDA. - CF Nº 001431 - R$ 505,98 - MANUTENÇÃO
7. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº017977 - R$ 1.174,00 -MANUTENÇÃO
8. BELTRAME & IRMÃOS LTDA. - CF Nº124226 - R$ 321,50 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº867379 -R$ 67,54 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº878485 - R$139,20 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO: ........................................ R$ 5.403,20

******************JANEIRO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. BRASIL TELECOM S. A.-NF Nº 884770 - R$ 164,67 - MANUTENÇÃO
2. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 873519- R$ 79,71 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO: ........................................ R$ 244,38