quarta-feira, 25 de março de 2009

Demonstrativo das despesas realizadas no primeiro quadrimestre

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO

***************** MÊS: ABRIL *****************

DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$

1.WAGNER & MILANI LTDA - ME-NF Nº6003- R$444,50 -Manutenção
2.ARTHUR ILHA & CIA. LTDA.-CF N°82004- R$519,20 -Manutenção
3.GIANE NUNES BASSOTTO-NF N°5201-R$114,76 -Manutenção
4.E F MÓVEIS E COMPUTADORES LTDA.-NF Nº21378-R$182,00 -Permanente
5.AUDRIA MOREIRA CEZAR-NF N°1422-R$124,00 -Manutenção
6.COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA-CF N°811510- R$118,20 -Manutenção
7.LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. -NF N° 8330 -R$33,80 -Manutenção
8.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº 948137 -R$170,54 -Manutenção
9.BRASIL TELECOM S. A. -NF N°935563 -R$101,84 -Manutenção


TOTAL DE DESPESAS........... R$ 1808,84


***************** MÊS: MARÇO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$
1.SPODE & CIA. LTDA -NF Nº16903- R$108,72 -Manutenção
2.ARI NADIR METZ-NF N°1075-R$389,08 -Manutenção
3.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA-NF N°5615-451,54 -Manutenção
4.GIANE NUNES BASSOTTO-NF N°5085-R$379,04 -Manutenção
5.ARTHUR ILHA & CIA LTDA-CF N°81103-R$365,70 -Manutenção
6.WAGNER & MILANI LTDA/ME-NF N°5929-R$118,50 -Manutenção
7.FREITAS CONSTRUÇÕES-NF Nº1550-R$600,00 -Manutenção
8.FREITAS CONSTRUÇÕES-NF Nº1550-R$950,00 -Permanente
9.HELVIO RAMOS ILHA-NF Nº471-R$115,00 -Manutenção
10.WALTER ERTON STEIN-NF Nº1064-R$376,00 -Manutenção
11.BRASILTELECOM S A -FT Nº1480286/1467528 -R$232,45 -Manutenção
12.RENÊ OMAR HOFFMANN-NF Nº16651-R$4.130,00 -Manutenção
13.RENÊ OMAR HOFFMANN-NF Nº1801-R$260,00 -Manutenção


TOTAL DE DESPESAS........... R$ 8.476,03

***************** MÊS: FEVEREIRO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$
1.GIOVANE FLORES ZIEGLER - NF Nº2497 - R$ 2.065,05 - Manutenção
2.BRASIL TELECOM S. A - FT Nº0901000951569/0901000939078 - R$277,62-Manutenção




TOTAL DE DESPESAS........... R$ 2.342,67


***************** MÊS: JANEIRO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$

1.FREITAS CONSTRUÇÕES - NF N°1528 - R$4.065,60 -Manutenção
2.BRASIL TELECOM S. A. - FT Nº 0812000964513/0812000952020- R$336,20 -Manutenção
3.RENÊ OMAR HOFFMANN - NF N°16383- R$ 1.137,25 - Manutenção
4.ADRIANO NOREMBERG - NF N°6251 - R$824,00 - Manutenção

TOTAL DE DESPESAS........... R$ 6.363,05








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